正味財産増減計算書

令和5年度正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
(単位:円)
  当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
  経常増減の部      
 (1)経常収益      
   ①基本財産運用益 6,359,024 11,066,744 -4,707,720
    基本財産受取利息 82,028 82,001 27
    基本財産受取配当金 6,276,996 10,984,743 -4,707,747
   ②特定財産運用益 0 367 -367
    特定財産受取利息 0 367 -367
   ③受取寄附金 0 0 0
    受取寄附金 0 0 0
   ④雑収入 411 500,209 -499,798
    普通預金受取利息他 411 500,209 -499,798
経 常 収 益 計 6,359,435 11,567,320 -5,207,885
 (2)経常費用  
   ①事業費 21,056,999 21,162,156 -105,157
    研究開発助成金 10,000,000 9,900,000 100,000
    交流・育成助成金 2,455,000 2,050,000 405,000
    表彰事業・表彰金 1,500,000 1,500,000 0
    調査事業助成金 0 0 0
    役員報酬 3,656,250 3,156,842 499,408
    給料手当 683,100 792,000 -108,900
    会議費 591,394 918,386 -326,992
    旅費交通費 292,338 143,180 149,158
    通信運搬費 177,647 162,461 15,186
    広報費 84,370 269,940 -185,570
    事務用消耗品費 132,084 124,955 7,129
    印刷製本費 323,400 1,081,828 -758,428
    賃借料 524,976 529,134 -4,158
    諸謝金 620,000 490,000 130,000
    雑費 16,440 43,430 -26,990
   ②管理費 8,484,341 7,599,159 885,182
    役員報酬 3,393,750 3,025,838 367,912
    給料手当 1,386,900 1,608,000 -221,100
    福利厚生費 915,831 684,564 231,267
    会議費 983,394 360,232 623,162
    旅費交通費 166,710 116,260 50,450
    通信運搬費 183,538 146,339 37,199
    広報費 99,550 0 99,550
    什器備品費 0 404,262 -404,262
    事務用消耗品費 164,434 152,738 11,696
    印刷製本費 6,270 9,460 -3,190
    水道光熱費 194,825 207,934 -13,109
    賃借料 641,664 646,746 -5,082
    諸謝金 37,000 0 37,000
    雑費 310,475 236,786 73,689
経 常 費 用 計 29,541,340 28,761,315 780,025
当 期 経 常 増 減 額 -23,181,905 -17,193,995 -5,987,910
  ★他会計振替額 40,000,000    
   当期一般正味財産増減額 -23,181,905 -17,193,995 -5,987,910
   一般正味財産期首残高 48,631,832 65,825,827 -17,193,995
   一般正味財産期末残高 65,449,927 48,631,832 16,818,095
Ⅱ 指定正味財産増減の部  
   一般正味財産への振替額 40,000,000    
   基本財産評価損益      
   当期指定正味財産増減額 -40,000,000    
   指定正味財産期首残高 626,104,150 626,104,150  
   指定正味財産期末残高 586,104,150 626,104,150 -40,000,000
 
正 味 財 産 期 末 残 高 651,554,077 674,735,982 -23,181,905

 

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
(単位:円)
  公 益 目 的 事 業 会 計 収益事業
等会計
法人会計 合計
助成事業 表彰事業 調査事業 共通 小計
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部
(1)経常収益
 
  ①基本財産運用益 0 0 0 3,539,024 3,539,024 0 2,820,000 6,359,024
   基本財産受取利息       82,028 82,028   0 82,028
   基本財産受取配当金       3,456,996 3,456,996   2,820,000 6,276,996
  ②特定財産運用益 0 0 0 0 0 0 0 0
   特定財産受取利息 0     0 0   0 0
  ③寄付金 0 0 0 0 0 0 0 0
   受取寄附金 0 0 0 0 0   0 0
  ④雑収益 0 0 0 411 411 0 0 411
   普通預金受取利息他 0 0 0 411 411   0 411
経 常 収 益 計 0 0 0 3,539,435 3,539,435 0 2,820,000 6,359,435
 (2)経常費用  
  ①事業費 12,984,918 1,500,880 1,387,148 5,184,053 21,056,999 0 0 21,056,999
   研究開発助成金 10,000,000       10,000,000     10,000,000
   交流・育成助成金 2,455,000       2,455,000     2,455,000
   表彰事業・表彰金   1,500,000     1,500,000     1,500,000
   調査事業助成金         0     0
   役員報酬       3,656,250 3,656,250     3,656,250
   給料手当       683,100 683,100     683,100
   会議費 88,524   502,870   591,394     591,394
   旅費交通費 41,400   250,938   292,338     292,338
   通信運搬費 28,224   4,780 144,643 177,647     177,647
   広報費     84,370   84,370     84,370
   事務用消耗品費       132,084 132,084     132,084
   印刷製本費     323,400   323,400     323,400
   賃借料       524,976 524,976     524,976
   諸謝金 360,000   217,000 43,000 620,000     620,000
   雑費 11,770 880 3,790   16,440     16,440
  ②管理費 0 0 0 0 0 0 8,484,341 8,484,341
   役員報酬         0   3,393,750 3,393,750
   給料手当         0   1,386,900 1,386,900
   福利厚生費         0   915,831 915,831
   会議費         0   983,394 983,394
   旅費交通費         0   166,710 166,710
   通信運搬費         0   183,538 183,538
   広報費         0   99,550 99,550
   事務用消耗品費         0   164,434 164,434
   印刷製本費         0   6,270 6,270
   水道光熱費         0   194,825 194,825
   賃借料         0   641,664 641,664
   諸謝金         0   37,000 37,000
   雑費         0   310,475 310,475
経 常 費 用 計 12,984,918 1,500,880 1,387,148 5,184,053 21,056,999 0 8,484,341 29,541,340
当 期 経 常 増 減 額 -12,984,918 -1,500,880 -1,387,148 -1,644,618 -17,517,564 0 -5,664,341 -23,181,905
 ★他会計振替額 0 0 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 40,000,000
  当期一般正味財産増減額 -12,984,918 -1,500,880 -1,387,148 -1,644,618 -17,517,564 0 -5,664,341 -23,181,905
  一般正味財産期首残高 37,348,313     4,931,346 42,279,659 0 6,352,173 48,631,832
  一般正味財産期末残高 24,363,395 -1,500,880 -1,387,148 23,286,728 44,762,095 0 20,687,832 65,449,927
Ⅱ 指定正味財産増減の部  
  一般正味財産への振替額         40,000,000 0 0 40,000,000
  基本財産評価損益                
  当期指定正味財産増減額         -40,000,000 0 0 -40,000,000
  指定正味財産期首残高         614,404,150 0 11,700,000 626,104,150
  指定正味財産期末残高         574,404,150 0 11,700,000 586,104,150
 
正 味 財 産 期 末 残 高         619,166,245 0 32,387,832 651,554,077

 

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

令和6年3月31日現在
1. 基本財産及び特定資産の明細
 「財務諸表に対する注記」に記載のとおりです。
2. 引当金明細
 「財務諸表に対する注記」に記載のとおり当該事項はありません。