| 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||
| 経常増減の部 | |||
| (1)経常収益 | |||
| ①基本財産運用益 | 11,066,744 | 14,728,748 | -3,662,004 |
| 基本財産受取利息 | 82,001 | 82,424 | -423 |
| 基本財産受取配当金 | 10,984,743 | 14,646,324 | -3,661,581 |
| ②特定財産運用益 | 367 | 1,008 | -641 |
| 特定財産受取利息 | 367 | 1,008 | -641 |
| ③受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| ④雑収入 | 500,209 | 101 | 500,108 |
| 普通預金受取利息他 | 500,209 | 101 | 500,108 |
| 経 常 収 益 計 | 11,567,320 | 14,729,857 | -3,162,537 |
| (2)経常費用 | |||
| ①事業費 | 21,162,156 | 18,338,177 | 2,823,979 |
| 研究開発助成金 | 9,900,000 | 10,000,000 | -100,000 |
| 交流・育成助成金 | 2,050,000 | 1,120,000 | 930,000 |
| 表彰事業・表彰金 | 1,500,000 | 1,800,000 | -300,000 |
| 調査事業助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 役員報酬 | 3,156,842 | 1,483,716 | 1,673,126 |
| 給料手当 | 792,000 | 638,550 | 153,450 |
| 会議費 | 918,386 | 1,102,783 | -184,397 |
| 旅費交通費 | 143,180 | 255,730 | -112,550 |
| 通信運搬費 | 162,461 | 204,015 | -41,554 |
| 広報費 | 269,940 | 330,990 | -61,050 |
| 事務用消耗品費 | 124,955 | 99,389 | 25,566 |
| 印刷製本費 | 1,081,828 | 268,400 | 813,428 |
| 賃借料 | 529,134 | 474,154 | 54,980 |
| 諸謝金 | 490,000 | 550,000 | -60,000 |
| 雑費 | 43,430 | 10,450 | 32,980 |
| ②管理費 | 7,599,159 | 5,054,490 | 2,544,669 |
| 役員報酬 | 3,025,838 | 1,888,924 | 1,136,914 |
| 給料手当 | 1,608,000 | 1,296,450 | 311,550 |
| 福利厚生費 | 684,564 | 290,053 | 394,511 |
| 会議費 | 360,232 | 137,332 | 222,900 |
| 旅費交通費 | 116,260 | 12,350 | 103,910 |
| 通信運搬費 | 146,339 | 143,125 | 3,214 |
| 什器備品費 | 404,262 | 196,900 | 207,362 |
| 事務用消耗品費 | 152,738 | 121,482 | 31,256 |
| 印刷製本費 | 9,460 | 3,900 | 5,560 |
| 水道光熱費 | 207,934 | 198,008 | 9,926 |
| 賃借料 | 646,746 | 579,536 | 67,210 |
| 雑費 | 236,786 | 186,430 | 50,356 |
| 経 常 費 用 計 | 28,761,315 | 23,392,667 | 5,368,648 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | -17,193,995 | -8,662,810 | -8,531,185 |
| ★他会計振替額 | 50,000,000 | ||
| 当期一般正味財産増減額 | -17,193,995 | -8,662,810 | -8,531,185 |
| 一般正味財産期首残高 | 65,825,827 | 24,488,637 | 41,337,190 |
| 一般正味財産期末残高 | 48,631,832 | 65,825,827 | -17,193,995 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||
| 一般正味財産への振替額 | 50,000,000 | ||
| 基本財産評価損益 | |||
| 当期指定正味財産増減額 | -50,000,000 | ||
| 指定正味財産期首残高 | 626,104,150 | 676,104,150 | |
| 指定正味財産期末残高 | 626,104,150 | 626,104,150 | 0 |
| 正 味 財 産 期 末 残 高 | 674,735,982 | 691,929,977 | -17,193,995 |
| 公 益 目 的 事 業 会 計 | 収益事業 等会計 |
法人会計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助成事業 | 表彰事業 | 調査事業 | 共通 | 小計 | ||||
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1)経常収益 |
||||||||
| ①基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 6,131,744 | 6,131,744 | 0 | 4,935,000 | 11,066,744 |
| 基本財産受取利息 | 82,001 | 82,001 | 0 | 82,001 | ||||
| 基本財産受取配当金 | 6,049,743 | 6,049,743 | 4,935,000 | 10,984,743 | ||||
| ②特定財産運用益 | 367 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 367 |
| 特定財産受取利息 | 367 | 0 | 367 | 0 | 367 | |||
| ③寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ④雑収益 | 0 | 0 | 0 | 500,209 | 500,209 | 0 | 0 | 500,209 |
| 普通預金受取利息他 | 0 | 0 | 0 | 500,209 | 500,209 | 0 | 500,209 | |
| 経 常 収 益 計 | 367 | 0 | 0 | 6,631,953 | 6,632,320 | 0 | 4,935,000 | 11,567,320 |
| (2)経常費用 | ||||||||
| ①事業費 | 12,652,054 | 1,507,720 | 2,259,056 | 4,743,326 | 21,162,156 | 0 | 0 | 21,162,156 |
| 研究開発助成金 | 9,900,000 | 9,900,000 | 9,900,000 | |||||
| 交流・育成助成金 | 2,050,000 | 2,050,000 | 2,050,000 | |||||
| 表彰事業・表彰金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 調査事業助成金 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 役員報酬 | 3,156,842 | 3,156,842 | 3,156,842 | |||||
| 給料手当 | 792,000 | 792,000 | 792,000 | |||||
| 会議費 | 165,836 | 752,550 | 918,386 | 918,386 | ||||
| 旅費交通費 | 19,240 | 6,840 | 117,100 | 143,180 | 143,180 | |||
| 通信運搬費 | 5,308 | 16,758 | 140,395 | 162,461 | 162,461 | |||
| 広報費 | 269,940 | 269,940 | 269,940 | |||||
| 事務用消耗品費 | 124,955 | 124,955 | 124,955 | |||||
| 印刷製本費 | 121,000 | 960,828 | 1,081,828 | 1,081,828 | ||||
| 賃借料 | 529,134 | 529,134 | 529,134 | |||||
| 諸謝金 | 380,000 | 110,000 | 490,000 | 490,000 | ||||
| 雑費 | 10,670 | 880 | 31,880 | 43,430 | 43,430 | |||
| ②管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,599,159 | 7,599,159 |
| 役員報酬 | 0 | 3,025,838 | 3,025,838 | |||||
| 給料手当 | 0 | 1,608,000 | 1,608,000 | |||||
| 福利厚生費 | 0 | 684,564 | 684,564 | |||||
| 会議費 | 0 | 360,232 | 360,232 | |||||
| 旅費交通費 | 0 | 116,260 | 116,260 | |||||
| 通信運搬費 | 0 | 146,339 | 146,339 | |||||
| 什器備品費 | 0 | 404,262 | 404,262 | |||||
| 事務用消耗品費 | 0 | 152,738 | 152,738 | |||||
| 印刷製本費 | 0 | 9,460 | 9,460 | |||||
| 水道光熱費 | 0 | 207,934 | 207,934 | |||||
| 賃借料 | 0 | 646,746 | 646,746 | |||||
| 雑費 | 0 | 236,786 | 236,786 | |||||
| 経 常 費 用 計 | 12,652,054 | 1,507,720 | 2,259,056 | 4,743,326 | 21,162,156 | 0 | 7,599,159 | 28,761,315 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | -12,651,687 | -1,507,720 | -2,259,056 | 1,888,627 | -14,529,836 | 0 | -2,664,159 | -17,193,995 |
| ★他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | -12,651,687 | -1,507,720 | -2,259,056 | 1,888,627 | -14,529,836 | 0 | -2,664,159 | -17,193,995 |
| 一般正味財産期首残高 | 50,000,000 | 6,809,495 | 56,809,495 | 0 | 9,016,332 | 65,825,827 | ||
| 一般正味財産期末残高 | 37,348,313 | -1,507,720 | -2,259,056 | 8,698,122 | 42,279,659 | 0 | 6,352,173 | 48,631,832 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | ||||||||
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 基本財産評価損益 | ||||||||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 614,404,150 | 0 | 11,700,000 | 626,104,150 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 614,404,150 | 0 | 11,700,000 | 626,104,150 | |
| 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 656,683,809 | 0 | 18,052,173 | 674,735,982 | ||