当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | |
---|---|---|---|
Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||
1 経常増減の部 | |||
(1)経常収益 | |||
①基本財産運用益 | 14,728,748 | 14,764,278 | -35,530 |
基本財産受取利息 | 82,424 | 117,954 | -35,530 |
基本財産受取配当金 | 14,646,324 | 14,646,324 | 0 |
②特定財産運用益 | 1,008 | 0 | 1,008 |
特定財産受取利息 | 1,008 | 0 | 1,008 |
③寄附金 | 0 | 0 | 0 |
受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
④雑収益 | 101 | 141 | -40 |
普通預金受取利息 | 101 | 141 | -40 |
経 常 収 益 計 | 14,729,857 | 14,764,419 | -34,562 |
(2)経常費用 | |||
①事業費 | 18,338,177 | 22,987,496 | -4,649,319 |
研究開発助成金 | 10,000,000 | 15,480,000 | -5,480,000 |
交流・育成助成金 | 1,120,000 | 840,000 | 280,000 |
表彰事業・表彰金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
調査事業助成金 | 0 | 500,000 | -500,000 |
役員報酬 | 1,483,716 | 1,661,725 | -178,009 |
給料手当 | 638,550 | 594,000 | 44,550 |
会議費 | 1,102,783 | 81,136 | 1,021,647 |
旅費交通費 | 255,730 | 17,660 | 238,070 |
通信運搬費 | 204,015 | 177,381 | 26,634 |
広報費 | 330,990 | 250,140 | 80,850 |
事務用消耗品費 | 99,389 | 69,461 | 29,928 |
印刷製本費 | 268,400 | 744,249 | -475,849 |
賃借料 | 474,154 | 473,844 | 310 |
諸謝金 | 550,000 | 288,000 | 262,000 |
雑費 | 10,450 | 9,900 | 550 |
②管理費 | 5,054,490 | 4,856,160 | 198,330 |
役員報酬 | 1,888,924 | 1,913,775 | -24,851 |
給料手当 | 1,296,450 | 1,206,000 | 90,450 |
福利厚生費 | 290,053 | 243,874 | 46,179 |
会議費 | 137,332 | 0 | 137,332 |
旅費交通費 | 12,350 | 2,360 | 9,990 |
通信運搬費 | 143,125 | 177,636 | -34,511 |
什器備品費 | 196,900 | 198,000 | -1,100 |
事務用消耗品費 | 121,482 | 75,227 | 46,255 |
印刷製本費 | 3,900 | 48,604 | -44,704 |
水道光熱費 | 198,008 | 190,587 | 7,421 |
賃借料 | 579,536 | 579,156 | 380 |
雑費 | 186,430 | 220,941 | -34,511 |
経 常 費 用 計 | 23,392,667 | 27,843,656 | -4,450,989 |
当 期 経 常 増 減 額 | -8,662,810 | -13,079,237 | 4,416,427 |
★他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
当期一般正味財産増減額 | -8,662,810 | -13,079,237 | 4,416,427 |
一般正味財産期首残高 | 24,488,637 | 37,567,874 | -13,079,237 |
一般正味財産期末残高 | 65,825,827 | 24,488,637 | 41,337,190 |
Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||
一般正味財産への振替額 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
基本財産評価損益 | |||
当期指定正味財産増減額 | -50,000,000 | 0 | -50,000,000 |
指定正味財産期首残高 | 676,104,150 | 676,104,150 | 0 |
指定正味財産期末残高 | 626,104,150 | 676,104,150 | -50,000,000 |
正 味 財 産 期 末 残 高 | 691,929,977 | 700,592,787 | -8,662,810 |
公 益 目 的 事 業 会 計 | 収益事業 等会計 |
法人会計 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
助成事業 | 表彰事業 | 調査事業 | 共通 | 小計 | ||||
Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1)経常収益 |
||||||||
①基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 8,184,278 | 8,184,278 | 0 | 6,580,000 | 14,728,748 |
基本財産受取利息 | 82,424 | 82,424 | 0 | 82,424 | ||||
基本財産受取配当金 | 8,066,324 | 8,066,324 | 6,580,000 | 14,646,324 | ||||
②特定財産運用益 | 1,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,008 |
特定財産受取利息 | 1,008 | 0 | 0 | 0 | 1,008 | |||
③寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
④雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
普通預金受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | |
経 常 収 益 計 | 1,008 | 0 | 0 | 8,148,748 | 8,149,756 | 0 | 6,580,101 | 14,729,857 |
(2)経常費用 | ||||||||
①事業費 | 11,777,208 | 1,800,880 | 1,965,219 | 2,794,870 | 18,338,177 | 0 | 0 | 18,338,177 |
研究開発助成金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
交流・育成助成金 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | |||||
表彰事業・表彰金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
調査事業助成金 | 0 | 0 | 0 | |||||
役員報酬 | 1,483,716 | 1,483,716 | 1,483,716 | |||||
給料手当 | 638,550 | 638,550 | 638,550 | |||||
会議費 | 105,336 | 997,447 | 1,102,783 | 1,102,783 | ||||
旅費交通費 | 15,080 | 240,650 | 255,730 | 255,730 | ||||
通信運搬費 | 84,122 | 20,832 | 99,061 | 204,015 | 204,015 | |||
広報費 | 330,990 | 330,990 | 330,990 | |||||
事務用消耗品費 | 99,389 | 99,389 | 99,389 | |||||
印刷製本費 | 134,200 | 134,200 | 268,400 | 268,400 | ||||
賃借料 | 474,154 | 474,154 | 474,154 | |||||
諸謝金 | 310,000 | 240,000 | 550,000 | 550,000 | ||||
雑費 | 8,470 | 880 | 1,100 | 10,450 | 10,450 | |||
②管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,054,490 | 5,054,490 |
役員報酬 | 0 | 1,888,924 | 1,888,924 | |||||
給料手当 | 0 | 1,296,450 | 1,296,450 | |||||
福利厚生費 | 0 | 290,053 | 290,053 | |||||
会議費 | 0 | 137,332 | 137,332 | |||||
旅費交通費 | 0 | 12,350 | 12,350 | |||||
通信運搬費 | 0 | 143,125 | 143,125 | |||||
什器備品費 | 0 | 196,900 | 196,900 | |||||
事務用消耗品費 | 0 | 121,482 | 121,482 | |||||
印刷製本費 | 0 | 3,900 | 3,900 | |||||
水道光熱費 | 0 | 198,008 | 198,008 | |||||
賃借料 | 0 | 579,536 | 579,536 | |||||
雑費 | 0 | 186,430 | 186,430 | |||||
経 常 費 用 計 | 11,777,208 | 1,800,880 | 1,965,219 | 2,794,870 | 18,338,177 | 0 | 5,054,490 | 23,392,667 |
当 期 経 常 増 減 額 | -11,776,200 | -1,800,880 | -1,965,219 | 5,353,878 | -10,188,421 | 0 | 1,525,611 | -8,662,810 |
★他会計振替額 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | -10,000,000 | 0 |
当期一般正味財産増減額 | -11,776,200 | -1,800,880 | -1,965,219 | 5,353,878 | -188,421 | 0 | -8,474,389 | -8,662,810 |
一般正味財産期首残高 | 6,997,916 | 6,997,916 | 0 | 17,490,721 | 24,488,637 | |||
一般正味財産期末残高 | 50,000,000 | 6,809,495 | 56,809,495 | 0 | 9,016,332 | 65,825,827 | ||
Ⅱ 指定正味財産増減の部 | ||||||||
一般正味財産からの振替額 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | |
基本財産評価損益 | ||||||||
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50,000,000 | 0 | 0 | -50,000,000 |
指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664,404,150 | 0 | 11,700,000 | 676,104,150 |
指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614,404,150 | 0 | 11,700,000 | 626,104,150 |
正 味 財 産 期 末 残 高 | 50,000,000 | 0 | 0 | 6,809,495 | 671,213,645 | 0 | 20,716,332 | 691,929,977 |